53138太阳集团

监察审计部简讯一则

2022-08-29

根据年度内审工作计划及实际工作需要,7-8月,监察审计部分别对网络53138太阳集团和坯布市场2021年度的内控管理情况进行了专项审计。审计人员运用“看、查、评”三步走方法把脉被审计单位的经营情况、内部控制管理情况,揭示内部管理存在的问题。通过相关人员访谈,现场盘点实物资产,抽查记账凭证、物资台账和采购流程等方式,督促建议审计单位完善制度、规范管理,提升内部管理成效。内部控制是企业经营活动的自我调节和自我制约的内在机制,通过内控审计,寻找企业在经营管理中的不足点,并进行及时整改,对加强企业经营管理、提高经济效益具有积极作用。





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